| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4620 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS | 6,00 | 24,00 |
| 2.00 | BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 | 26,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ 1279 | 76,00 | ||
| 31/08/2018 | Conforme DANFE Nº 1/12706; | 76,00 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2018 FABIANI & CIA LTDA - 1549 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||