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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4697 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CINTA PLÁSTICA 0,96 9,60
1.00 LAMPADA 69 5 W 24 V 5,03 5,03
1.00 LAMPADA TORPEDO PQ 12V 8,36 8,36
1.00 MOTOR DE PARTIDA COM REDUÇÃO 2.958,00 2.958,00
1.00 SINALEIRA VW 40,00 40,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 15,05 30,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 CINTA PLÁSTICA LAMPADA 69 5 W 24 V LAMPADA TORPEDO PQ 12V MOTOR DE PARTIDA COM REDUÇÃO SINALEIRA VW TERMINAL DE BATERIA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 3.051,09
05/09/2018 Conforme DANFE Nº 10432; 3.051,09
11/09/2018 MATERIAL NÃO RECEBIDO -3.051,09
11/09/2018 MATERIAL NÃO RECEBIDO -3.051,09
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00