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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4709 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 35,00 70,00
2.00 BUCHA DO FEIXE DE MOLAS 121,00 242,00
2.00 BIÉLA ESTABILIZADOR 54,00 108,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IXQ 4776 262,00 524,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA DO FEIXE DE MOLAS BIÉLA ESTABILIZADOR AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA IXQ 4776 944,00
10/09/2018 Conforme DANFE Nº 890/020902019; 944,00
11/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 944,00
TOTAL 944,00 944,00 944,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.