Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SBRISSA & BIERENDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4724 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
BORRACHA AMORTECEDOR MANUTENÇÃO VEICULO BEZ 1279
Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO BEZ 1279 |
8,60 |
120,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
BORRACHA AMORTECEDOR MANUTENÇÃO VEICULO BEZ 1279
Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULO BEZ 1279 |
120,40 |
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10/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/2425; |
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120,40 |
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10/09/2018 |
MATERIAL A SER PAGO COM RECURSO DO ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO BÁSICA - REDUZIDO 11394) |
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-120,40 |
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10/09/2018 |
MATERIAL A SER PAGO COM RECURSO DO ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO BÁSICA - REDUZIDO 11394) |
-120,40 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.