Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4726 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LAVAGEM |
25,00 |
150,00 |
2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA |
50,00 |
100,00 |
2.00 |
CONSERTO PNEU VEÍCULO LEVE
Finalidade: SERVIÇO LAVAGEM VEICULOS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
LAVAGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA CONSERTO PNEU VEÍCULO LEVE
Finalidade: SERVIÇO LAVAGEM VEICULOS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA |
270,00 |
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10/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020909958; 890/020909894; |
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270,00 |
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12/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.