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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 CX CATETER INTRAVENOSO N 24 C/50 02 CX LAMINA BSTRI N 11 C/100 25 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO COMPLETO 01 CX CATETER INTRAVENOSO N 18 C/50 01 CX CATETER INTRAVENOSO N 16 C/50 01 CX CATETER INTRAVENOSO N 22 C/50 P/ UBS 308,45 308,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 01 CX CATETER INTRAVENOSO N 24 C/50 02 CX LAMINA BSTRI N 11 C/100 25 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO COMPLETO 01 CX CATETER INTRAVENOSO N 18 C/50 01 CX CATETER INTRAVENOSO N 16 C/50 01 CX CATETER INTRAVENOSO N 22 C/50 P/ UBS 308,45
11/09/2018 Conforme DANFE Nº 1/1076; 308,45
18/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2018 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 308,45
TOTAL 308,45 308,45 308,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.