Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4783 |
Data de lançamento: |
11/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 CX CATETER INTRAVENOSO N 24 C/50
02 CX LAMINA BSTRI N 11 C/100
25 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO COMPLETO
01 CX CATETER INTRAVENOSO N 18 C/50
01 CX CATETER INTRAVENOSO N 16 C/50
01 CX CATETER INTRAVENOSO N 22 C/50
P/ UBS |
308,45 |
308,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2018 |
01 CX CATETER INTRAVENOSO N 24 C/50
02 CX LAMINA BSTRI N 11 C/100
25 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO COMPLETO
01 CX CATETER INTRAVENOSO N 18 C/50
01 CX CATETER INTRAVENOSO N 16 C/50
01 CX CATETER INTRAVENOSO N 22 C/50
P/ UBS |
308,45 |
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11/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1076; |
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308,45 |
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18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2018
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
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308,45 |
TOTAL |
308,45 |
308,45 |
308,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.