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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4795 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CINTA PLÁSTICA 0,96 9,60
1.00 LÂMPADA 12V 5,03 5,03
1.00 LAMPADA TORPEDO PQ 12V 8,36 8,36
1.00 MOTOR DE PARTIDA COM REDUÇÃO 2.337,91 2.337,91
1.00 SINALEIRA VW 40,00 40,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 15,05 30,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 CINTA PLÁSTICA LÂMPADA 12V LAMPADA TORPEDO PQ 12V MOTOR DE PARTIDA COM REDUÇÃO SINALEIRA VW TERMINAL DE BATERIA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 2.431,00
19/09/2018 CINTA PLÁSTICA LÂMPADA 12V LAMPADA TORPEDO PQ 12V MOTOR DE PARTIDA COM REDUÇÃO SINALEIRA VW TERMINAL DE BATERIA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKO 6141 2.431,00
24/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2018 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 2.431,00
TOTAL 2.431,00 2.431,00 2.431,00
SALDO A PAGAR 0,00