Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4813 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAMISA Compra de uniforme para a equipe da Vigilância Ambiental. |
48,00 |
96,00 |
2.00 |
CAMISA MANGA LONGA |
51,90 |
103,80 |
1.00 |
JAQUETA SELETEL PELUCIADA T 14,16 |
93,00 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2018 |
CAMISA Compra de uniforme para a equipe da Vigilância Ambiental. CAMISA MANGA LONGA JAQUETA SELETEL PELUCIADA T 14,16 |
292,80 |
|
|
13/09/2018 |
CAMISA Compra de uniforme para a equipe da Vigilância Ambiental.
CAMISA MANGA LONGA
JAQUETA SELETEL PELUCIADA T 14,16
|
|
292,80 |
|
24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2018
SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA - 2312 |
|
|
292,80 |
TOTAL |
292,80 |
292,80 |
292,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.