Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA |
Número do empenho: | 490 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | ELETRODO, ROLAMENTO, REPARO, LAMELA, RETENTOR, TERMINAL, PARAFUSOS, ANEL, PORCAS, CALÇO, CINTA PLASTICA, COTOVELO, TUCHO, LONA DE FREIO, REBITE, COLA, SINALEIRA E FITA ISOLANTE. PARA MICROONIBUS PLACA IRN 1592. | 1.723,82 | 1.723,82 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
02/02/2018 | ELETRODO, ROLAMENTO, REPARO, LAMELA, RETENTOR, TERMINAL, PARAFUSOS, ANEL, PORCAS, CALÇO, CINTA PLASTICA, COTOVELO, TUCHO, LONA DE FREIO, REBITE, COLA, SINALEIRA E FITA ISOLANTE. PARA MICROONIBUS PLACA IRN 1592. | 1.723,82 | ||
05/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.723,82 | ||
20/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.723,82 | ||
TOTAL | 1.723,82 | 1.723,82 | 1.723,82 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |