Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5145 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO PNEU IUX 5096 |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
LAVAGEM VEICULO IUX 5096 |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
LAVAGEM LAVAGEM INN 9921 |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2018 |
CONSERTO PNEU IUX 5096 LAVAGEM VEICULO IUX 5096 LAVAGEM LAVAGEM INN 9921 |
140,00 |
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28/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021178859; |
|
140,00 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5145/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.