Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRENDA ROSA IND DE CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5177 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
12 SAIAS, 11 BLUSAS, 14 SAIAS DE ARMAR, 11 MEIA CALÇA, 12 BOMBACHA, 12 CAMISA INFANTIL, 12 LENÇO CETIM, 12 GUAIACA.
P/ GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS. |
5.652,00 |
5.652,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2018 |
12 SAIAS, 11 BLUSAS, 14 SAIAS DE ARMAR, 11 MEIA CALÇA, 12 BOMBACHA, 12 CAMISA INFANTIL, 12 LENÇO CETIM, 12 GUAIACA.
P/ GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS. |
5.652,00 |
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28/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/446; 1/447; |
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5.652,00 |
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03/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5177/2018
PRENDA ROSA IND DE CONFECÇÕES LTDA - 62 |
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5.652,00 |
TOTAL |
5.652,00 |
5.652,00 |
5.652,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.