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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5240 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Serviços prestados pela Unimed Erechim conforme convênio. 8.469,79 8.469,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Serviços prestados pela Unimed Erechim conforme convênio. 8.469,79
02/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 193487; 8.469,79
02/10/2018 Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 5240/2018, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA 142,75
15/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2018 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 8.327,04
TOTAL 8.469,79 8.469,79 8.469,79
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 02/10/2018 142,75 Lançada
TOTAL   142,75