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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA PERTILE SANTORI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5280 Data de lançamento: 05/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 07 PCT DE FRALDAS HUPPY BABY P 30 05 LATA DE LEITE NAN SOY C/800 GR. P/ LILIANE SALETE MIECOANSKI. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. 415,93 415,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2018 07 PCT DE FRALDAS HUPPY BABY P 30 05 LATA DE LEITE NAN SOY C/800 GR. P/ LILIANE SALETE MIECOANSKI. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. 415,93
05/10/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 048043; 415,93
11/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5280/2018 Farmacia Pertile Santori Ltda me - 423 415,93
TOTAL 415,93 415,93 415,93
SALDO A PAGAR 0,00