| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5434 | Data de lançamento: | 17/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CIRCUITO SINALEIRA TRASEIRA MATERIAL PARA O VEÍCULO IKO 6141 Finalidade: MATERIAL PARA O VEÍCULO IKO 6141 | 57,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | CIRCUITO SINALEIRA TRASEIRA MATERIAL PARA O VEÍCULO IKO 6141 Finalidade: MATERIAL PARA O VEÍCULO IKO 6141 | 114,00 | ||
| 17/10/2018 | Conforme DANFE Nº 2/28351; | 114,00 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2018 FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA - 1682 | 114,00 | ||
| TOTAL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||