Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
12,01 LT DE ÓLEO 5W30 SINTÉTICO
01 FILTRO DO ÓLEO CARTER
P/ VEÍCULO IVS5304 E IXQ4776 |
415,20 |
415,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
12,01 LT DE ÓLEO 5W30 SINTÉTICO
01 FILTRO DO ÓLEO CARTER
P/ VEÍCULO IVS5304 E IXQ4776 |
415,20 |
|
|
17/10/2018 |
12,01 LT DE ÓLEO 5W30 SINTÉTICO
01 FILTRO DO ÓLEO CARTER
P/ VEÍCULO IVS5304 E IXQ4776
|
|
415,20 |
|
22/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
|
|
415,20 |
TOTAL |
415,20 |
415,20 |
415,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.