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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAITON SEGA & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5665 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA DO ROLO HP 1102 30,00 30,00
1.00 ROLO DE PRESSÃO HP 1102 PEÇAS PARA A IMPRESSORA HP 1102 - ESCOLA JUBARÉ SALA DOS PROFESSORES. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 BUCHA DO ROLO HP 1102 ROLO DE PRESSÃO HP 1102 PEÇAS PARA A IMPRESSORA HP 1102 - ESCOLA JUBARÉ SALA DOS PROFESSORES. 160,00
22/10/2018 Conforme DANFE Nº 890/021463917; 160,00
30/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2018 CLAITON SEGA & CIA LTDA ME - 2465 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.