Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5729 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. |
0,50 |
200,00 |
5.00 |
GROSTOLI |
14,00 |
70,00 |
10.00 |
COXINHA - SALGADINHO |
14,00 |
140,00 |
10.00 |
OVOS |
4,50 |
45,00 |
1.00 |
CAFÉ |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2018 |
SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. GROSTOLI COXINHA - SALGADINHO OVOS CAFÉ |
465,00 |
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22/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/5104; |
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465,00 |
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29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2018
Panificadora Pagnaro Ltda - 135 |
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465,00 |
TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.