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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5736 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPOS PARA GRANPEADOR CX COM 5 000 UND. 7,90 7,90
5.00 PLACA DE ISOPOR 2,00 10,00
1.00 CORTADOR DE ISOPOR ELETRICO MATERIAL PARA APOIO PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE. 119,90 119,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 GRAMPOS PARA GRANPEADOR CX COM 5 000 UND. PLACA DE ISOPOR CORTADOR DE ISOPOR ELETRICO MATERIAL PARA APOIO PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE. 137,80
22/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/3736; 137,80
07/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2018 REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952 137,80
TOTAL 137,80 137,80 137,80
SALDO A PAGAR 0,00