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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5757 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PALHETAS DIANTEIRA 24 POLEGADAS 10 LÂMPADAPISCA SINALEIRA - 2 POLOS DESENCONTRADOS 21/5 WATTS P/ FORD F1000 104,98 104,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 PALHETAS DIANTEIRA 24 POLEGADAS 10 LÂMPADAPISCA SINALEIRA - 2 POLOS DESENCONTRADOS 21/5 WATTS P/ FORD F1000 104,98
29/10/2018 Conforme DANFE Nº 2/288234; 104,98
20/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5757/2018 SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 104,98
TOTAL 104,98 104,98 104,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.