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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5779 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 ARLA 32 2,50 150,00
60.00 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 13,25 795,00
40.00 OLEO HIDRAULICO W 68 10,75 430,00
20.00 GRAXA C/ GRAFITE BALDE 20 KG 19,75 395,00
20.00 ADITIVO RADIADOR Finalidade: material para oficina mencanica municipal 19,50 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 ARLA 32 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 OLEO HIDRAULICO W 68 GRAXA C/ GRAFITE BALDE 20 KG ADITIVO RADIADOR Finalidade: material para oficina mencanica municipal 2.160,00
30/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/77101; 2.160,00
07/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2018 RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 2.160,00
TOTAL 2.160,00 2.160,00 2.160,00
SALDO A PAGAR 0,00