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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MINISTERIO DO TURISMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5784 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa: 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Infra-Estrutura Urbana - MTUR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCARIO- RENDIMENTOS DE VALORES CONVNEIO 766995/2011-MINISTERIO DO TURISMO- ASFALTO RUA DAS VIOLETAS - CONVENENTE 10.993,69 10.993,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCARIO- RENDIMENTOS DE VALORES CONVNEIO 766995/2011-MINISTERIO DO TURISMO- ASFALTO RUA DAS VIOLETAS - CONVENENTE 10.993,69
30/10/2018 DEVOLUÇÃO DE SALDOS BANCARIO- RENDIMENTOS DE VALORES CONVNEIO 766995/2011-MINISTERIO DO TURISMO- ASFALTO RUA DAS VIOLETAS - CONVENENTE 10.993,69
31/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2018 MINISTERIO DO TURISMO - 2980 10.993,69
TOTAL 10.993,69 10.993,69 10.993,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.