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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AGOSTINHO MOCELLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5924 Data de lançamento: 07/11/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 BOLO - NEGA MALUCA, BOLO DE LARANJA, BOLO DE CHOCO BOLOS DE COMEMORAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS 25,00 550,00
230.00 SONHO - DOCE - BOLO PEQUENO DE FARINHA RECHEADO ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS 1,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2018 BOLO - NEGA MALUCA, BOLO DE LARANJA, BOLO DE CHOCO BOLOS DE COMEMORAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS SONHO - DOCE - BOLO PEQUENO DE FARINHA RECHEADO ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS 780,00
07/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 188/543442; 780,00
07/11/2018 Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 5924/2018, Agostinho Mocellin 11,70
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2018 Agostinho Mocellin - 736 768,30
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNRURAL 07/11/2018 11,70 Lançada
TOTAL   11,70