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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5963 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME CONVÊNICO 10/2018 276,50 276,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME CONVÊNICO 10/2018 276,50
09/11/2018 SERVIÇOS PRESTADOS. CONFORME CONVÊNICO 10/2018 276,50
09/11/2018 Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 5963/2018, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA 276,50
TOTAL 276,50 276,50 276,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 09/11/2018 276,50 Lançada
TOTAL   276,50