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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6022 Data de lançamento: 16/11/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA 1 LT 39,00 78,00
2.00 CATALIZADOR P/ PU 15,00 30,00
1.00 DILUENTE P/ TINTA 18,00 18,00
1.00 PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA PLÁSTICO 47,50 47,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2018 TINTA 1 LT CATALIZADOR P/ PU DILUENTE P/ TINTA PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA PLÁSTICO 173,50
16/11/2018 Conforme DANFE Nº 1/9242; 173,50
28/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6022/2018 AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS - 1703 173,50
TOTAL 173,50 173,50 173,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.