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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: M COLLA SUPERMERCADO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6025 Data de lançamento: 16/11/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BALDE PLÁSTICO 10 LTS 4,99 9,98
3.00 MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. BOLA PARA ENFEITIE 12,00 36,00
1.00 MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. FESTAO 4,99 4,99
2.00 FITA DECORATIVA LAÇO BRILHANTE 4,99 9,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2018 BALDE PLÁSTICO 10 LTS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. BOLA PARA ENFEITIE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL - TINTAS - PINCEL - SPRAY - COLA - FITAS - ABRAÇADEIRA - FIOS. FESTAO FITA DECORATIVA LAÇO BRILHANTE 60,95
16/11/2018 Conforme DANFE Nº 163; 60,95
29/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6025/2018 M COLLA SUPERMERCADO EIRELI - 5577 60,95
TOTAL 60,95 60,95 60,95
SALDO A PAGAR 0,00