Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6072 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
260,306 LT DE DIESEL
VEÍCULO PLACA BEZ1279 |
926,68 |
926,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
260,306 LT DE DIESEL
VEÍCULO PLACA BEZ1279 |
926,68 |
|
|
20/11/2018 |
260,306 LT DE DIESEL
VEÍCULO PLACA BEZ1279
|
|
926,68 |
|
30/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6072/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
926,68 |
TOTAL |
926,68 |
926,68 |
926,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.