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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6093 Data de lançamento: 21/11/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PALITOS DE MADEIRA 1,45 4,35
3.00 GUARDANAPO FLORAX PRATIC 31X30 C/50 1,90 5,70
5.00 SUCO EM PÓ - SABOR ARTIFICIAL 0,85 4,25
6.00 REFRESCO TODAY LIMÃO 3,39 20,34
3.00 COPOS PLÁSTICO 300 ML 6,89 20,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2018 PALITOS DE MADEIRA GUARDANAPO FLORAX PRATIC 31X30 C/50 SUCO EM PÓ - SABOR ARTIFICIAL REFRESCO TODAY LIMÃO COPOS PLÁSTICO 300 ML 55,31
21/11/2018 PALITOS DE MADEIRA GUARDANAPO FLORAX PRATIC 31X30 C/50 SUCO EM PÓ - SABOR ARTIFICIAL REFRESCO TODAY LIMÃO COPOS PLÁSTICO 300 ML 55,31
28/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6093/2018 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 55,31
TOTAL 55,31 55,31 55,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.