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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6102 Data de lançamento: 21/11/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENERGIA ELÉTRICA ANTENAS INTERNET INTERIOR MUNICÍPIO 11/2018 194,84 194,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2018 ENERGIA ELÉTRICA ANTENAS INTERNET INTERIOR MUNICÍPIO 11/2018 194,84
21/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº U/069964423; U/069946565; U/069946566; U/070218429; U/069964833; U/069964834; 194,84
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2018 RIO GRANDE ENERGIA S A - 3095 194,84
TOTAL 194,84 194,84 194,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.