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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO VIEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6109 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PLACA DE DESGASTE LAMINA - CASE 70,00 280,00
4.00 PLACA CELEROM - CASE 33,00 132,00
4.00 PLACA CELERON 1 LINHA - CASE 35,00 140,00
40.00 PARAFUSO P/ PLACA - CASE 4,50 180,00
1.00 VISOR nivel tanque hidraulico rolo Finalidade: material para manutenção rolo dynapac e motoniveladora case. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 PLACA DE DESGASTE LAMINA - CASE PLACA CELEROM - CASE PLACA CELERON 1 LINHA - CASE PARAFUSO P/ PLACA - CASE VISOR nivel tanque hidraulico rolo Finalidade: material para manutenção rolo dynapac e motoniveladora case. 912,00
22/11/2018 Conforme DANFE Nº 1/010014; 1/010015; 912,00
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6109/2018 ANTONIO VIEL ME - 2843 912,00
TOTAL 912,00 912,00 912,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.