| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 | 2.574,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 | 2.574,68 | ||
| 26/11/2018 | FOLHA DE PGTO 11/2018 | 2.574,68 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6156/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.574,68 | ||
| TOTAL | 2.574,68 | 2.574,68 | 2.574,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||