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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6331 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA AUTOFUSÃO 10M 27,87 27,87
30.00 EMENDA INVISIVEL P/ MANGUEIRA 2F 13MM 1,40 42,00
10.00 MANGUEIRA LED - LUZES DE LED 8,50 85,00
13.00 LAMP. BOLINHA 15W BRANCA 3,90 50,70
7.00 LAMPADA BG-45 220VX VERMELHA 4,90 34,30
10.00 LAMPADA BG-45 220VX 15W AZUL 4,90 49,00
1.00 FITA ISOLANTE 1,13 1,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 FITA AUTOFUSÃO 10M EMENDA INVISIVEL P/ MANGUEIRA 2F 13MM MANGUEIRA LED - LUZES DE LED LAMP. BOLINHA 15W BRANCA LAMPADA BG-45 220VX VERMELHA LAMPADA BG-45 220VX 15W AZUL FITA ISOLANTE 290,00
28/11/2018 Conforme DANFE Nº 001/11221; 290,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2018 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.