Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6394 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
585 MT DE RIPAS DE PINHO 2.5X5X5,4M |
1.170,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2018 |
585 MT DE RIPAS DE PINHO 2.5X5X5,4M |
1.170,00 |
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03/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 2/1508; |
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1.170,00 |
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11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2018
Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331 |
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1.170,00 |
TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.