Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6499 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSERTO PNEU MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE PNEU ITZ 9426
Finalidade: MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE PNEU ITZ 9426 |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2018 |
CONSERTO PNEU MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE PNEU ITZ 9426
Finalidade: MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE PNEU ITZ 9426 |
70,00 |
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05/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/1865; |
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70,00 |
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11/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2018
ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.