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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAIR OLIVEIRA CPF 58999256049

Dados do Empenho
Número do empenho: 6541 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO P/ ENCERRAMENTO ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS. 740,00 740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO P/ ENCERRAMENTO ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS. 740,00
18/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; 740,00
18/12/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6541/2018, 5402 - CLAIR OLIVEIRA cpf 58999256049 37,00
20/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6541/2018 CLAIR OLIVEIRA cpf 58999256049 - 5402 703,00
TOTAL 740,00 740,00 740,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 18/12/2018 37,00 Lançada
TOTAL   37,00