| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 6548 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 6.943,23 | 6.943,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 6.943,23 | ||
| 05/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 201809; | 6.943,23 | ||
| 05/12/2018 | SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 231,11 | ||
| 05/12/2018 | Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6548/2018, 2228 - UNIMED ERECHIM COOPERATIVA | 231,11 | ||
| 05/12/2018 | VALOR A SER RETIDO - IMPOSTO DE RENDA | -231,11 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6548/2018 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 6.712,12 | ||
| TOTAL | 6.943,23 | 6.943,23 | 6.943,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 05/12/2018 | 231,11 | Lançada | |
| TOTAL | 231,11 |