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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6559 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BICO PULVERIZADOR C/ MANGUEIRA 25,50 25,50
5.00 BRAÇO maxiar para janela Finalidade: material para manutençao de bem imoveis 20,88 104,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 BICO PULVERIZADOR C/ MANGUEIRA BRAÇO maxiar para janela Finalidade: material para manutençao de bem imoveis 129,90
07/12/2018 Conforme DANFE Nº 2/46524; 129,90
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6559/2018 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 129,90
TOTAL 129,90 129,90 129,90
SALDO A PAGAR 0,00