| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6562 | Data de lançamento: | 07/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO MESTRE | 415,00 | 415,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | MOLA DIANTEIRA CAMINHÃO MESTRE PINO DE CENTRO PORCA PINO CENTRO Finalidade: material para manutenção do veiculo placa ive 1386 | 425,50 | ||
| 07/12/2018 | Conforme DANFE Nº 1/13045; | 425,50 | ||
| 13/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6562/2018 FABIANI & CIA LTDA - 1549 | 425,50 | ||
| TOTAL | 425,50 | 425,50 | 425,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||