Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6703 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: prestação de serviços lavagem e conserto veiculos placa. isf 7059, ale 8814, apu0984 ivj5397 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: prestação de serviços lavagem e conserto veiculos placa. isf 7059, ale 8814, apu0984 ivj5397 |
350,00 |
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14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022246831; 890/022246822; |
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350,00 |
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20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.