Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6737 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
3.500,00 |
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14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022261519; |
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3.500,00 |
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19/12/2018 |
ESTORNADO POR NÃO TER SALDO BANCÁRIO |
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-3.500,00 |
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19/12/2018 |
ESTORNADO POR NÃO TER SALDO BANCÁRIO |
-3.500,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.