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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047

Dados do Empenho
Número do empenho: 6737 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3.500,00
14/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 890/022261519; 3.500,00
19/12/2018 ESTORNADO POR NÃO TER SALDO BANCÁRIO -3.500,00
19/12/2018 ESTORNADO POR NÃO TER SALDO BANCÁRIO -3.500,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.