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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6767 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS reforma diferencial Finalidade: material reforma diferencial caminhão placa iod7666. retentor pinhão, anel trava,caixa satelite,coroa e pinhão,caixa superior, jg arr dif, chaveta caixa, rolamento pinhão. rolamento lat esq, rolamento, parafusos, engrenagens, tampa pino articulação, adesivo silicone, óleo 140w, material de limpeza. 11.879,50 11.879,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 MATERIAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS reforma diferencial Finalidade: material reforma diferencial caminhão placa iod7666. retentor pinhão, anel trava,caixa satelite,coroa e pinhão,caixa superior, jg arr dif, chaveta caixa, rolamento pinhão. rolamento lat esq, rolamento, parafusos, engrenagens, tampa pino articulação, adesivo silicone, óleo 140w, material de limpeza. 11.879,50
18/12/2018 Conforme DANFE Nº 1/13102; 11.879,50
11/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2018 FABIANI & CIA LTDA - 1549 11.879,50
TOTAL 11.879,50 11.879,50 11.879,50
SALDO A PAGAR 0,00