Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VAGNER A MAGAYEVSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PREST. DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CASCALHEIRA, LINHA BELA VISTA- PROPRIEDADE ALBERTO FAVRETTO. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
PREST. DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CASCALHEIRA, LINHA BELA VISTA- PROPRIEDADE ALBERTO FAVRETTO. |
5.000,00 |
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20/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.000,00 |
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20/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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250,00 |
07/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 685/2018
Vagner A Magayevski - 38 |
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4.750,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
20/02/2018 |
250,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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250,00 |
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