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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAREM CAMILE RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6956 Data de lançamento: 20/12/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE ROSTO PARA CRIANÇAS NO DIA 22/12 - FESTIVIDADES DE NATAL 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE ROSTO PARA CRIANÇAS NO DIA 22/12 - FESTIVIDADES DE NATAL 290,00
26/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº E/12; 290,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6956/2018 KAREM CAMILE RIBEIRO - 5610 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.