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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANES ANGELA ARSEGO PRIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 702 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA TUTELAR - 02/2018. 1.023,75 1.023,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA TUTELAR - 02/2018. 1.023,75
21/02/2018 Liquidação de empenho nesta data 1.023,75
21/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 112,61
27/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 911,14
TOTAL 1.023,75 1.023,75 1.023,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 21/02/2018 112,61 Lançada
TOTAL   112,61