Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO POSTO PITUCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7025 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
74,671 LT DE DIESEL
VEÍCULO PLACA IVA6401 |
265,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2018 |
74,671 LT DE DIESEL
VEÍCULO PLACA IVA6401 |
265,00 |
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26/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/116661; |
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265,00 |
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17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2018
AUTO POSTO PITUCO LTDA - 2117 |
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265,00 |
TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.