Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7071 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO DPVAT DOS CAMINHÕES IZA2F14 E IZA2E84 |
48,94 |
48,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2018 |
SEGURO DPVAT DOS CAMINHÕES IZA2F14 E IZA2E84 |
48,94 |
|
|
28/12/2018 |
SEGURO DPVAT DOS CAMINHÕES IZA2F14 E IZA2E84
|
|
48,94 |
|
03/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7071/2018
DETRAN RS - 3087 |
|
|
48,94 |
TOTAL |
48,94 |
48,94 |
48,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.