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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: J.I. ARTES GRÁFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 845 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 100 CARTAZES - IMPRESSÃO COLORIDA - PAPÉL COUCHÊ 170GR - TAMANHO 46X64. 200 FOLDERS - COLORIDOS FRENTE E VERSO - COM 3 VINCOS - TAAMANHO 21X40 PAPÉL COUCHÊ 170 GR. P/ EXPOBARRA 2018. 3.350,00 3.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 100 CARTAZES - IMPRESSÃO COLORIDA - PAPÉL COUCHÊ 170GR - TAMANHO 46X64. 200 FOLDERS - COLORIDOS FRENTE E VERSO - COM 3 VINCOS - TAAMANHO 21X40 PAPÉL COUCHÊ 170 GR. P/ EXPOBARRA 2018. 3.350,00
08/03/2018 100 CARTAZES - IMPRESSÃO COLORIDA - PAPÉL COUCHÊ 170GR - TAMANHO 46X64. 200 FOLDERS - COLORIDOS FRENTE E VERSO - COM 3 VINCOS - TAAMANHO 21X40 PAPÉL COUCHÊ 170 GR. P/ EXPOBARRA 2018. 3.350,00
15/03/2018 EMPENHADO EM SUB ELEMENTO DE EMPENHO ERRADO -3.350,00
15/03/2018 EMPENHADO EM SUB ELEMENTO DE EMPENHO ERRADO -3.350,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00