Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CHAPECO COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
852 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
26 PARAFUSO 5/8X2.1/2, 02 LÂMINA AR1 13F 3/4 RETA, 26 PORCA 5/8. P/ MOTONIVELADORA CASE. |
1.850,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
26 PARAFUSO 5/8X2.1/2, 02 LÂMINA AR1 13F 3/4 RETA, 26 PORCA 5/8. P/ MOTONIVELADORA CASE. |
1.850,00 |
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23/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.850,00 |
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13/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 852/2018
CHAPECO COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA - 2833 |
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1.850,00 |
TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.