Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INST.PREV.DO ESTADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPERGS PATRONAL - 02/2018. |
190,13 |
190,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
IPERGS PATRONAL - 02/2018. |
190,13 |
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23/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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190,13 |
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06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2018
INST.PREV.DO ESTADO - 3092 |
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190,13 |
TOTAL |
190,13 |
190,13 |
190,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.