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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 946 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 02 MOLAS SUSPENSÃO, 02 BUCHAS, PARAFUSO PINO CENTRO 12 X 150MM, PORCA 12MM, 02 GRAMPO 5/8 X 320 D, 04 PORCA 5/8, SOLDA ELÉTRICA MIG 1.20MM, PCT DE ESTOPA ESPECIAL 150 GR. P/ MICROÔNIBUS IKO6141. 541,30 541,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 02 MOLAS SUSPENSÃO, 02 BUCHAS, PARAFUSO PINO CENTRO 12 X 150MM, PORCA 12MM, 02 GRAMPO 5/8 X 320 D, 04 PORCA 5/8, SOLDA ELÉTRICA MIG 1.20MM, PCT DE ESTOPA ESPECIAL 150 GR. P/ MICROÔNIBUS IKO6141. 541,30
28/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/12006; 541,30
21/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 946/2018 FABIANI & CIA LTDA - 1549 541,30
TOTAL 541,30 541,30 541,30
SALDO A PAGAR 0,00