Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: R.G.E RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
968 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA
ESCOLA M. JUBARÉ - 02/2018. |
67,14 |
67,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2018 |
ENERGIA ELÉTRICA
ESCOLA M. JUBARÉ - 02/2018. |
67,14 |
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01/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/056409690; |
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67,14 |
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13/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 968/2018
R.g.e Rio Grande Energia - 3095 |
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67,14 |
TOTAL |
67,14 |
67,14 |
67,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.